PIERRE HENRY FLEURISTE
Dépôt
Dénomination | PIERRE HENRY FLEURISTE |
Siren | 798249017 |
Cloture | 30/09/2019 |
Code du Greffe | 8401 |
Numéro de dépôt | 5270 |
Numéro de Gestion | 2013B01885 |
Code Activité | 4789Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/03/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 55.00 | 125.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 598.00 | 19 572.00 | 25 027.00 | 34 968.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 378.00 | 19 627.00 | 54 752.00 | 64 693.00 |
060 Stock marchandises | 9 525.00 | 9 525.00 | 7 477.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | 16 372.00 | |
072 Créances – Autres | 4 283.00 | 4 283.00 | 4 845.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | 10 140.00 | 10 140.00 | |
084 Disponibilités | 39 882.00 | 39 882.00 | 35 433.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 897.00 | 67 897.00 | 74 268.00 | |
110 Total général Actif | 142 275.00 | 19 627.00 | 122 648.00 | 138 961.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
126 Réserve légale | 719.00 | 719.00 | ||
134 Report à nouveau | 80 188.00 | 63 323.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -1 858.00 | 16 864.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 84 049.00 | 85 907.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 15 187.00 | 23 730.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 056.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 721.00 | |||
172 Autres dettes | 19 410.00 | 25 268.00 | ||
176 Total des dettes | 38 599.00 | 53 054.00 | ||
180 Total général Passif | 122 648.00 | 138 961.00 | ||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 164 328.00 | 172 988.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | -1 011.00 | 6 581.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 040.00 | ||
230 Autres produits | 228.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 317.00 | 181 837.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 052.00 | 71 584.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -2 048.00 | -206.00 | ||
242 Autres charges externes. | 35 527.00 | 34 734.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 2 923.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 35 269.00 | 35 162.00 | ||
252 Charges sociales | 8 709.00 | 11 257.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 9 941.00 | 4 872.00 | ||
262 Autres charges | 974.00 | 271.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 171 620.00 | 160 599.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -7 303.00 | 21 238.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 6 863.00 | 417.00 | ||
294 Charges financières | 1 415.00 | 2 049.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -1 858.00 | 16 864.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 378.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 901.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 852.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |