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ORTHO FAB'

Dépôt

DénominationORTHO FAB'
Siren800410607
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt16513
Numéro de Gestion2014B00402
Code Activité3250A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59280 ARMENTIERES
2018 2017 2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 35 285.00 31 747.00 3 538.00
028 Immobilisations corporelles 24 363.00 16 327.00 8 037.00
040 Immobilisations financières 302.00 302.00
044 Total Actif Immobilisé 59 950.00 48 074.00 11 876.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 55 751.00 55 751.00
060 Stock marchandises 3 757.00 3 757.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 95 341.00 1 088.00 94 252.00
072 Créances – Autres 14 899.00 14 899.00
092 Charges constatées d’avance 167.00 167.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 169 915.00 1 088.00 168 826.00
110 Total général Actif 229 865.00 49 162.00 180 703.00
120 Capital social ou individuel 10 000.00
126 Réserve légale 1 000.00
134 Report à nouveau 55 160.00
136 Résultat de l’exercice 19 819.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 85 979.00
156 Emprunts et dettes assimilées 7 574.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 55 227.00
172 Autres dettes 31 923.00
176 Total des dettes 94 724.00
180 Total général Passif 180 703.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice -21 684.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 8 766.00
214 Production vendue de biens – France 294 670.00
218 Production vendue de services ‐ France 77 864.00
222 Production stockée 7 089.00
230 Autres produits 25 154.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 413 543.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 961.00
236 Variation de stock (marchandises) -1 522.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 121 345.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 3 149.00
242 Autres charges externes. 85 176.00
243 (dont taxe professionnelle) 727.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 1 713.00
250 Rémunérations du personnel 84 134.00
252 Charges sociales 52 814.00
254 Dotations aux amortissements 13 170.00
256 Dotations aux provisions 1 088.00
262 Autres charges 177.00
264 Total des charges d’exploitation 368 205.00
270 Résultat d’exploitation 45 338.00
294 Charges financières 336.00
300 Charges exceptionnelles 21 686.00
306 Impôts sur les bénéfices 3 497.00
310 Bénéfice ou perte 19 819.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 21 684.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 81 635.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 21 684.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 1 088.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 1 088.00
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 21 685.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 21 685.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 50 682.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 40 743.00