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OUEST DESTOCKAGE

Dépôt

DénominationOUEST DESTOCKAGE
Siren800513939
Cloture31/03/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt122
Numéro de Gestion2014B00492
Code Activité4779Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44110 CHATEAUBRIANT
2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 833.00 833.00
028 Immobilisations corporelles 13 696.00 2 153.00 11 543.00
040 Immobilisations financières 1 851.00 1 851.00
044 Total Actif Immobilisé 16 380.00 2 986.00 13 394.00
060 Stock marchandises 8 482.00 8 482.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 5 802.00 328.00 5 475.00
072 Créances – Autres 3 904.00 3 904.00
084 Disponibilités 11 754.00 11 754.00
092 Charges constatées d’avance 1 888.00 1 888.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 31 829.00 328.00 31 502.00
110 Total général Actif 48 209.00 3 314.00 44 896.00
120 Capital social ou individuel 2 000.00
126 Réserve légale 200.00
132 Autres réserves 1 632.00
136 Résultat de l’exercice -8 760.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I -4 929.00
156 Emprunts et dettes assimilées 5 075.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 31 422.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 311.00
172 Autres dettes 13 327.00
176 Total des dettes 49 824.00
180 Total général Passif 44 896.00
195 Dont dettes à plus d’un an 3 581.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 12 896.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 2 805.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 77 381.00
214 Production vendue de biens – France 909.00
218 Production vendue de services ‐ France 5 530.00
224 Production immobilisée 3 150.00
230 Autres produits 501.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 87 472.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 334.00
236 Variation de stock (marchandises) 2 247.00
242 Autres charges externes. 36 703.00
243 (dont taxe professionnelle) 523.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 949.00
250 Rémunérations du personnel 21 528.00
252 Charges sociales 3 885.00
254 Dotations aux amortissements 1 277.00
256 Dotations aux provisions 164.00
262 Autres charges 85.00
264 Total des charges d’exploitation 94 171.00
270 Résultat d’exploitation -6 700.00
280 Produits financiers 5.00
290 Produits exceptionnels 2 805.00
294 Charges financières 314.00
300 Charges exceptionnelles 4 557.00
310 Bénéfice ou perte -8 760.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 10 040.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 2 856.00
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières 2 805.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 8 881.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 12 896.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 5 398.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 4 557.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 2 805.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) -1 752.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 164.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 164.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 17 485.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 11 181.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 1.00