KAR-MET
Dépôt
Dénomination | KAR-MET |
Siren | 802077172 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 6001 |
Numéro de dépôt | 1644 |
Numéro de Gestion | 2014B00247 |
Code Activité | 5610C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 60210 GRANDVILLIERS |
2018
2017
2016
2015
2014
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185.00 | |||
028 Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 19 975.00 | 18 410.00 | 18 474.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 126 385.00 | 19 975.00 | 106 410.00 | 106 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | 4 450.00 | 3 650.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | |||
072 Créances – Autres | 4 405.00 | 4 405.00 | 2 311.00 | |
084 Disponibilités | 11 407.00 | 11 407.00 | 2 823.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 261.00 | 20 262.00 | 14 913.00 | |
110 Total général Actif | 146 647.00 | 19 975.00 | 126 672.00 | 121 571.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 65 327.00 | 46 940.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 18 649.00 | 18 388.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 88 977.00 | 70 327.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | |||
172 Autres dettes | 37 695.00 | 46 677.00 | ||
176 Total des dettes | 37 695.00 | 51 244.00 | ||
180 Total général Passif | 126 672.00 | 121 571.00 | ||
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | 3 000.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 7 575.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 242 419.00 | 202 894.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 419.00 | 202 894.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 344.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 180.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 547.00 | |||
242 Autres charges externes. | 35 033.00 | 34 414.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 3 616.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 68 553.00 | 46 993.00 | ||
252 Charges sociales | 22 338.00 | 36 471.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 7 656.00 | 4 873.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 215 348.00 | 182 094.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 27 071.00 | 20 800.00 | ||
280 Produits financiers | 4.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 6 909.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 412.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 18 649.00 | 18 388.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 121.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 575.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 310.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 314.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 375.00 |