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N.R.G MAREE

Dépôt

DénominationN.R.G MAREE
Siren807905088
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt6327
Numéro de Gestion2014B00814
Code Activité1020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62200 BOULOGNE-SUR-MER
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

028 Immobilisations corporelles 33 400.00 31 447.00 1 953.00 23 177.00
040 Immobilisations financières 15 118.00 15 118.00 15 073.00
044 Total Actif Immobilisé 48 518.00 31 447.00 17 071.00 38 246.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 200 729.00 200 729.00 140 437.00
072 Créances – Autres 55 362.00 13 583.00 41 778.00 33 655.00
084 Disponibilités 8 424.00 8 424.00 25 634.00
092 Charges constatées d’avance 1 690.00 1 690.00 1 109.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 266 204.00 13 583.00 252 621.00 200 834.00
110 Total général Actif 314 722.00 45 031.00 269 692.00 239 081.00
120 Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
126 Réserve légale 750.00 750.00
132 Autres réserves 161 889.00 159 076.00
136 Résultat de l’exercice 692.00 2 812.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 170 831.00 170 139.00
156 Emprunts et dettes assimilées 235.00 1 504.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 25 079.00 14 116.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 20 581.00
172 Autres dettes 73 548.00 53 322.00
176 Total des dettes 98 861.00 68 942.00
180 Total général Passif 269 692.00 239 081.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 245.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 860.00
214 Production vendue de biens – France 14 503.00 101 976.00
218 Production vendue de services ‐ France 174 656.00 215 069.00
230 Autres produits 29 863.00 15 429.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 219 882.00 332 474.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 828.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 648.00 2 206.00
24B (dont crédit bail mobilier) 27 860.00
242 Autres charges externes. 168 899.00 176 159.00
243 (dont taxe professionnelle) 4 186.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 7 019.00 8 057.00
250 Rémunérations du personnel 4 020.00 53 286.00
252 Charges sociales -975.00 38 530.00
254 Dotations aux amortissements 2 763.00 8 101.00
256 Dotations aux provisions 29 862.00
262 Autres charges 456.00 1 123.00
264 Total des charges d’exploitation 193 657.00 317 324.00
270 Résultat d’exploitation 26 225.00 15 150.00
280 Produits financiers 29.00 16.00
290 Produits exceptionnels 2 265.00
294 Charges financières 26.00 83.00
300 Charges exceptionnelles 25 536.00 8 354.00
306 Impôts sur les bénéfices 6 181.00
310 Bénéfice ou perte 692.00 2 812.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 200.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 45.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 69 107.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 245.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 20 833.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 18 657.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) -18 657.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour 6 723.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 6 723.00
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 29 862.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 29 862.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 2 333.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 25 535.00