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ZECHARGER

Dépôt

DénominationZECHARGER
Siren808773188
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt9301
Numéro de Gestion2015B00264
Code Activité4690Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 257.00 31 021.00 235.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 041.00 3 271.00 770.00
BJ TOTAL (I) 35 297.00 34 292.00 1 005.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13.00 13.00
BX Clients et comptes rattachés 191 207.00 23 985.00 167 222.00
BZ Autres créances 87 981.00 87 981.00
CF Disponibilités 14 508.00 14 508.00
CJ TOTAL (II) 293 709.00 23 985.00 269 724.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 329 006.00 58 277.00 270 729.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 110 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 90 000.00
DH Report à nouveau -159 190.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75 601.00
DL TOTAL (I) 116 411.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 189.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101 190.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 940.00
EC TOTAL (IV) 154 318.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 270 729.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 154 318.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises -4 455.00 -4 455.00
FG Production vendue services 514 745.00 514 745.00
FJ Chiffres d’affaires nets 510 290.00 510 290.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 320.00
FQ Autres produits 2 314.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 520 924.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 336.00
FW Autres achats et charges externes 342 683.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 456.00
FY Salaires et traitements 3 895.00
FZ Charges sociales 5 099.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 534.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23 985.00
GE Autres charges 335.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 385 323.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 135 601.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 135 601.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -60 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 520 924.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 445 323.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 75 601.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 481.00
A1 ACTIF ‐ Placements 317.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 740.00 4 281.00 31 021.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 018.00 2 253.00 3 271.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 758.00 6 533.00 34 292.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 8 003.00 23 985.00 8 003.00 23 985.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 003.00 23 985.00 8 003.00 23 985.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 279 188.00 279 188.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 279 188.00 279 188.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 189.00 9 189.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 101 190.00 101 190.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 940.00 43 940.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 154 318.00 154 318.00