NAOMAT
Dépôt
Dénomination | NAOMAT |
Siren | 811644723 |
Cloture | 30/09/2016 |
Code du Greffe | 1104 |
Numéro de dépôt | 3761 |
Numéro de Gestion | 2015B00280 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 30/11/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 11370 Port Leucate |
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 250.00 | 56 250.00 | 56 250.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 463.00 | 670.00 | 792.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 34 756.00 | 8 889.00 | 25 868.00 | 29 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | 4 943.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 97 412.00 | 9 559.00 | 87 853.00 | 91 011.00 |
060 Stock marchandises | 1 056.00 | 1 056.00 | 815.00 | |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | 6 932.00 | 2 502.00 | |
084 Disponibilités | 71 413.00 | 71 413.00 | 68 379.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 402.00 | 79 402.00 | 71 696.00 | |
110 Total général Actif | 176 813.00 | 9 559.00 | 167 254.00 | 162 707.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | |||
132 Autres réserves | 4 912.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 18 319.00 | 5 412.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 28 731.00 | 10 412.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 77 815.00 | 90 162.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 11 504.00 | ||
172 Autres dettes | 46 424.00 | 50 628.00 | ||
176 Total des dettes | 138 524.00 | 152 294.00 | ||
180 Total général Passif | 167 254.00 | 162 707.00 | ||
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | 4 893.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 65 050.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 495.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 225 149.00 | 166 529.00 | ||
230 Autres produits | 3 796.00 | 1 520.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 945.00 | 168 049.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 408.00 | 58 211.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | -815.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | 537.00 | ||
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | |||
242 Autres charges externes. | 54 872.00 | 37 995.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 2 795.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 50 850.00 | 44 458.00 | ||
252 Charges sociales | 11 864.00 | 15 612.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | 1 906.00 | ||
262 Autres charges | 313.00 | 308.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 206 079.00 | 161 008.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 22 866.00 | 7 041.00 | ||
294 Charges financières | 2 302.00 | 674.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 955.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 18 319.00 | 5 412.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 463.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 917.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 495.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 065.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 213.00 |