4leaf.solutions
Dépôt
Dénomination | 4leaf.solutions |
Siren | 817710908 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 86222 |
Numéro de Gestion | 2016B00807 |
Code Activité | 6201Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 01/09/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75020 PARIS |
2016 2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 162.00 | 1 729.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 892.00 | 162.00 | 1 729.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 091.00 | 95 091.00 | ||
072 Créances – Autres | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
084 Disponibilités | 9 933.00 | 9 933.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 773.00 | 109 773.00 | ||
110 Total général Actif | 111 665.00 | 162.00 | 111 503.00 | |
120 Capital social ou individuel | 100.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 22 014.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 22 114.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 66 885.00 | |||
172 Autres dettes | 14 404.00 | |||
174 Produits constatés d’avance | 8 100.00 | |||
176 Total des dettes | 89 389.00 | |||
180 Total général Passif | 111 503.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 892.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 206 985.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 985.00 | |||
242 Autres charges externes. | 180 924.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 181 086.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 25 899.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 22 014.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 892.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | |||
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | |||
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | |||
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | |||
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | |||
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | |||
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 |