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ISPA

Dépôt

DénominationISPA
Siren841886914
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt1308
Numéro de Gestion2018B00376
Code Activité4759B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24750 Trélissac
2019 2018 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 3 992.00 852.00 3 140.00
AP Constructions 27 468.00 2 930.00 24 538.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 537.00 541.00 1 995.00
AT Autres immobilisations corporelles 277 930.00 30 769.00 247 161.00
BH Autres immobilisations financières 26 350.00 26 350.00
BJ TOTAL (I) 338 277.00 35 092.00 303 185.00
BT Marchandises 71 847.00 71 847.00
BX Clients et comptes rattachés 1 235.00 1 235.00
BZ Autres créances 17 308.00 17 308.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 000.00 20 000.00
CF Disponibilités 37 702.00 37 702.00
CH Charges constatées d’avance 30 267.00 30 267.00
CJ TOTAL (II) 178 359.00 178 359.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 516 636.00 35 092.00 481 544.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00
DH Report à nouveau -23 712.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -105 977.00
DL TOTAL (I) -128 689.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 158.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 524 971.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69 577.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 527.00
EC TOTAL (IV) 610 233.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 481 544.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 610 233.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 158.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 225 643.00 225 643.00
FJ Chiffres d’affaires nets 225 643.00 225 643.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50 000.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 276 651.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 118 618.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 674.00
FW Autres achats et charges externes 172 874.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 732.00
FY Salaires et traitements 64 176.00
FZ Charges sociales 7 427.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 924.00
GE Autres charges 483.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 382 559.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -105 908.00
GR Intérêts et charges assimilées 70.00
GU Total des charges financières (VI) 70.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -70.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -105 977.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 276 651.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 382 628.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -105 977.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 168.00 32 924.00 35 092.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 168.00 32 924.00 35 092.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 350.00 26 350.00
VS Charges constatées d’avance 48 810.00 48 810.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 75 160.00 48 810.00 26 350.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 158.00 158.00
8A Emprunts et dettes financières divers 524 971.00 524 971.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 69 577.00 69 577.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 527.00 15 527.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 610 233.00 610 233.00