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EXPELEK

Dépôt

DénominationEXPELEK
Siren850414103
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt19057
Numéro de Gestion2019B01662
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 10
Durée exercice n-19
Date de dépôt22/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59155 FACHES-THUMESNIL
2019

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

028 Immobilisations corporelles 833.00 178.00 655.00
044 Total Actif Immobilisé 833.00 178.00 655.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 3 240.00 2 000.00 1 240.00
072 Créances – Autres 200.00 200.00
084 Disponibilités 33 605.00 33 605.00
092 Charges constatées d’avance 236.00 236.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 37 281.00 2 000.00 35 281.00
110 Total général Actif 38 113.00 2 178.00 35 935.00
120 Capital social ou individuel 2 000.00
136 Résultat de l’exercice 19 597.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 21 597.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 1 982.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 300.00
172 Autres dettes 12 356.00
176 Total des dettes 14 338.00
180 Total général Passif 35 935.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 833.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 42 847.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 42 847.00
242 Autres charges externes. 12 118.00
250 Rémunérations du personnel 1 000.00
252 Charges sociales 4 496.00
254 Dotations aux amortissements 178.00
256 Dotations aux provisions 2 000.00
264 Total des charges d’exploitation 19 792.00
270 Résultat d’exploitation 23 055.00
306 Impôts sur les bénéfices 3 458.00
310 Bénéfice ou perte 19 597.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 833.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 833.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 2 000.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 2 000.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 411.00